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                首頁 > 重點政務信息 > 財政審計 >財№政預決算

                關於北斗棋牌下载區2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案的報告


                【發稿時間 :2018-01-05 14:35 編輯: 來源:

                —— 2018年1月3日在蘇州市北斗棋牌下载區第四屆人民代表大會第二次會議上

                區財政局局長    朱筱菁

                各位代表:

                我受區人民政府委托,向大會報告¤我區2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案,請予審議,並請區政協委員和其他∞列席人員提出意見。

                2017年財政預算執卐行情況和主要工作

                2017年是黨的十九大勝利召ω 開之年,是實施“十三五”規劃的重要一年和推進供給側結構性改革的深化之年。全區財稅部門◥牢固樹立新發展理念,堅持以提高發展質量和效益為中心,穩中求進、進中提質,進一步發揮財政在“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”中的職能作用,較好地完成了全年各項目標任務,全年財政預算執行情況總體良好,繼續實現收支平衡。

                一、一般公共預算執行情況

                (一)全區一般公共預算收支執行情況」

                2017年全區完成一般公共預算收入1439304萬元,為調整預⊙算的100.1%,比上』年增長7.1%,稅比為90.1%。其中:稅收收入】完成1296773萬元,為調整預算的▆99.6%,比上※年增長6.1%;非稅收入完成142531萬元,為調整預算的104.3%,比→上年增長〓16.5%。全區完成一般公共預算支出1168325萬元,為∮年度預算的95.9%,比上〗年增長8.1%。其中:民生支□ 出為891601萬元,占一般公共預算支出比重為76.3%。

                (二)區本級一般公共預算執行情況

                1.區本級一@ 般公共預算收支執行情況

                2017年區本級完成一般公共預算收入101659萬元,為調整預算的104.3%,比卐上年增長28%,增長較快主要由於區本級加快◣非稅收入¤入庫進度。區四屆人大一次會議通過的2017年區本級一般公共預算支出預算為473277萬元,區四屆人大常委會第≡六次會議通過的區本級調整預算為500098萬元,剔除對鄉鎮轉移支付加上動用上年結轉及上級追加調∑ 整後的區本級一般公共預算支出年度預算為465765萬元。執行結果,區本級完成一般公共財政預算支出415702萬元,為年度♀預算的89.3%,比上年增↓長4.8%。從支出▼科目分:

                一般公共服務支出68573萬元,為年度預①算的100%,比上Ψ年下降12.5%。主要是2017年10月起@機關退休人員養老金改由社保發放較】上年減少3402萬元,稅收征收經費較上年減少2537萬元,肉食品加工配送中心財政♀補貼資金較上年減少1191萬元。

                公共安全支出25670萬元,為年度預算的99.7%,比上年增○長49.7%。

                教育支出60342萬元,為年度預算的76.4%,比上年增長22.9%。主要是新增兌現直屬學校2015年度績效∮管理考核獎勵補差2775萬元,另職工住房補︼貼因政策調整較上年增加3342萬元。進度不快主要是教育費附加16813萬元按規定專項結轉至下年使用。

                科學技術支出11056萬元,為年度預算的78%,比〖上年下降2.8%。主要是去年安排科技貸款風險池專項資金1500萬元,今年無該項支出。進度不快主要是2017年度企業研究開發費用省級財政獎勵資金、高新技術企業培育資金等上級指標3039萬元因項目驗收進度較慢等原因ㄨ結轉至下年使用。

                文化體育與傳媒支出29948萬元,為年度預算的99.5%,比上年增長435.1%。主要是新增東吳文化中心PPP項目財政補貼18109萬元。另公共文化中心專項委托業務費、物業管理和服◎務外包經費、家具設備購置經費等較上年增加4270萬元。

                社會保障和就業支出44325萬元,為年度預算的96.3%,比上年增長3%。

                醫療衛生與計劃生育支出52382萬元,為年度預算的99.4%,比上年下降0.9%。主要是木瀆人民醫院改擴建工程較上年減少2082萬元。

                節能環保支出17696萬元,為年度預算的90%,比上年下降34.7%。主要是去年區級列支中央財政城市管網專項資金5000萬元,今年15339萬元下達至開發區列支,另去年列支省級城鄉環境綜合整治專項資金2948萬元,今年無該項支出。

                城鄉社區支出13789萬元,為年度預算的86.2%,比上年下降64.3%。主要是去年安排南環西延和230省道工程款25000萬元,今年改為政府性基金安排。

                農林水支出27979萬元,為年度預算的63.2%,比上年增長38.1%。主要是新增大缺港整治工程、市級三星級康居鄉村以獎代補資金等項目經費7100萬元。進度不快主要是農田水利建↙設和考核獎勵資金、現代農業園建設專項資金、傳統村落保護資金等上級指標16290萬元因項目進度較慢結轉至下年使用。

                交通運輸支出4964萬元,為年度預算的100%,比上年下降12.9%。主要是去年安排農路大中修及農路養護經費1116萬元,今年改為政府性基金安排。

                資源勘探信息等支出2958萬元,為年度預算的86.7%,比上年下降46%。主要是去年安排區級先進制造業發展專項資金3203萬元,今年改由下達至鄉鎮列支。

                商業服務業等支出3088萬元,為年度預算的76.8%,比上年增長3.7%。進度不快主要是市級外貿發展及電▲子商務專項資金756萬元,因指標下達時間較晚結轉至下年使用。

                金融支出293萬元,為年度預算的100%,比上年下降5.5%。

                援助其他地區↑支出5391萬元,為年度預算的100%,比上年增長8%。

                國土海▓洋氣象等支出5730萬元,為年度預算的98.9%,比上年下降22.5%。

                住房保障支出26263萬元,為年度預算的86.4%,比上年增長63.5%。主要是住房補貼比例上調增加相關支出。

                糧油物資儲備支出3504萬元,為年度預算的100%,比上年增長6.7%。

                債務付息支出8109萬元,為年度預算的100%,比上年增長40.3%。主要是政府債券利〖息支出增加2331萬元。

                其他支出3642萬元,為年度預算的100%,比上年增長176.1%。

                2.區本級一般公共預算平衡情況

                根據現行財政體制結算,2017年區本級可用財力445055萬元(含財力預結算已明確的省市結算補助收入28590萬元),上年▃結余結轉71212萬元,上級專項補助收入104564萬元,調入資金73960萬元,可支配財力為694791萬元,當年區本級一般公共預算支出為415702萬元,補助【下級支出195428萬元,增設預算穩定調節基金21297萬元,預計結余為62364萬元,

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