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                關於蘇州市北斗棋牌下载區2018年財政預算執行情況和2019年◆財政預算草案的報告


                【發稿時間 :2019-01-09 09:15 編輯: 來源:

                —— 2019年1月9日在蘇州市北斗棋牌下载區

                第四屆人民代表大會第三次會議上

                區財政局局長    朱筱菁

                各位代表:

                我受區人民政府委托,向大會報告︾我區2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案,請予審議,並請區政協委卐員和其他列席人員提出意見。

                2018年財政預算執行情況和主要工作

                2018年,全區上下以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的十九大精神,堅持穩中◤求進工作總基調,踐行新發展理念,加力實施積極有效的財政政策,全力支持“一核一軸一帶”生產力布局優化,依法加強收支管理,著力深化財稅改革,積極防控財政風險,有力推動全區高質量發展各項工作取得新實效。

                一、一般公共預算執行情況

                (一)全區一般公共預算收支執行情況

                2018年全區完成一般公【共預算收入1606135萬元,為調整預↓算的100.5%,比上【年增長11.6%,稅比為92.1%。其中:稅收收入完成1479073萬元,為調整預算的100%,比上♂年增長14.1%;非稅收入完成127062萬元,為調整預算的107.6%,比上〖年下降10.9%。全區完成一般公共預算支出1417359萬元,為年Ψ 度預算的95.6%,比上年增長21.3%。其中:民生支出為1039423萬元,占一般⌒ 公共預算支出比重為73.3%。

                (二)區本級一般公共預算執行情況

                1.區本級一般公共預算收支執行情況

                2018年區本級完成一般公共預算■收入78797萬元,為調整預算的108.6%,比上年下※降22.5%,下降較快主要由於區本級收入為非稅收入,本年度非稅收入入庫較上年有所減少。區四屆人大二次ㄨ會議通過的2018年區本級一般公共預算支出為533648萬元,區四屆人大常委會第十三次會議通過的區本級♂調整預算為642371萬元,剔除對鄉鎮轉移支付加上動用上年結轉及上級追加調整後的區本級一般公共預算支出年度預算為647956萬元。執行結果,區本※級完成一般公共預算支出582512萬元,為年度□預算的89.9%,比上年增長40.1%。從支出科目分:

                一〗般公共服務支出73732萬元,為年度▓預算的99.7%,比上年增長7.5%。主要是預發2018年績效考核々獎4201萬元。

                國防支出1865萬元,為年度◥預算的100%,比上』年下降47%。主要是上年撥付東吳塔1201工程項目2000萬元,本年因項目結束無該項支出。

                公共安■全支出27575萬元,為年度預◥算的100%,比上年增長7.6%。

                教育支出65767萬元,為年ぷ度預算的77.7%,比上年增長9%。主要是新增木︻瀆中學宿舍回購經費、高考標準化考點升級建設經費、學生食堂專項補助經費等3649萬元,另□ 由於教師人數增加及績效考核獎標準提高,相關經費較上年增加2921萬元。進度不快主▲要是教育費附加17312萬元按規定專項結轉至→下年使用。

                科學技術支出12642萬元,為∞年度預算的85%,比上年增長14.3%。主要是新增科技貸款風險池專項資金1425萬元。進度不快主要是2018年省高新技術企業培訓資金、科技發展計劃經費等上級指標2239萬元按規『定結轉至下年使用。

                文化體育與傳媒支出40137萬元,為年度預ζ算的99.4%,比上年增長34.1%。主要是北斗棋牌下载區博物館建設工程經費較上年增加9900萬元。

                社會保障和就業支出42121萬元,為年度預算的95.9%,比上年下降4.7%。主要是生育保險基金赤字較上年∮收窄帶來財政補助相應減少5569萬元。

                醫療衛生與計劃生育支出60556萬元,為年度預算的99.3%,比上年增長15.4%。主要是調整公立醫院經費保障辦法增加相關支出5560萬元。

                節能環保支出32048萬元,為年度預算的69.4%,比上年增長81.2%。主要是新增太湖圍網清理拆除項目經費22000萬元。進度不快主要是2018年省級生態補償轉移支付資金、農村生活汙水治理“以獎代補”資金等上級指標14155萬元按規定結∑轉至下年使用。

                城鄉∩社區支出34534萬元,為年度預算的92.3%,比上年增長150.4%。主要是按巡視整改要求新增2013-2015年職教中心、商務∏中心相關租金15357萬元。

                農林水支出35150萬元,為年度預算的62.4%,比上年增長25.6%。主要是新增東太湖整治經費10000萬元。進度不快主要是養殖池塘標↙準化改造市級支農項目、特色田園鄉村建設試點獎補資金等上級指標21180萬元按規定結轉至下年使用。

                交通運輸支出13093萬元,為年度預算的100%,比上年增長164.7%。主要是農路養護、343省道改擴㊣ 建工程、甫澄路甪直段改造工程等經費4844萬元由政府性基金調整為一般公共預算安排。

                資源勘探信息等支出87011萬元,為年度預算的98.3%,比上年增長2842.5%。主要是新增國資局註資金控公司實繳資本84500萬元。

                商業服務業等支出々1990萬元,為年度預算的60.8%,比上年下降35.6%。主要是肉類食品加工配送中心扶持政策到期,資金撥付較上年☉減少600萬元。進度不快主要是商務發展專項資金等上級指標1282萬元按規定結轉至下年使用。

                金融支出270萬元,為年度預算的100%,比上年下降7.8%。主要是金融企業綜合表彰獎勵標準變化帶來相關支出減少。

                援助其他地區支出7585萬元,為年度預算的100%,比上年增長40.7%。主要是援青援藏援疆及對口扶貧協作資金較上年增加∩1320萬元。

                國土海洋氣象等支出7978萬元,為年度預算的98%,比上年增長39.3%。主要是預發2018年績效考核獎★1101萬元,國土局基建項目較上年增加407萬元。

                住房保障支出27084萬元,為年度預算的98.6%,比上年增長2.9%。

                糧油物資儲〖備支出2853萬元,為年度預算的100%,比上年下降18.3%。主要是地儲糧輪ζ 轉虧損下降,補助費用較上年減少692萬元。

                其他支出86萬元,為年度預算的100%,比上年下降30.6%。主要是蘇苑飯店廉石文化展示中心因場地改○造管理人員經費較上年減少20萬元。

                債務付息支出8403萬元,為年度預算的100%,比上年增長3.8%。

                債務發行費用支出32萬元,為年度預算的100%,比上年增長128.6%。

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